Ип покупает товар с ндс

Оглавление:

Как ИП покупает товар у физического лица?

Всем добрый день!

Я — ИП на УСН без НДС (Доходы-Расходы)*10%
Необходимо приобрести у физического лица товар (непродовольственный) и далее продать его моему клиенту.
Какая будет схема покупки товара у физика? Какие документы между нами будут сделаны/подписаны для подтверждения отгрузки?
Как можно провести оплату за поставленный товар? Наличными можно? На основании чего? Какой документ подтвердит факт оплаты?

К этому сообщению прицепил файл — рыбу для закупочного акта.
Достаточно ли будет с двух сторон подписать данный акт, чтобы ФИЗИКУ отгрузить товар, а мне как ИП принять его и оплатить поставщику за товар? Или необходимо оформлять договор купли-продажи?

Должен ли будет этот физик заплатить НДФЛ за полученную оплату (это доход?)? Какой процент? 13%?
Должен будет подать декларацию о доходах?
Я так понимаю, что должен подать декларацию и заплатить налог 13%.
При этом я не обязан предоставлять информацию о суммах НДФЛ, которые физические лица обязаны уплатить самостоятельно. Всё верно?

Спасибо большое за подробные и понятные ответы.

Добрый день. У меня ИП, работаю без НДС на УСН Доходы минус расходы. Некоторые клиенты не хотят сотрудничать из-за этого. Занимаюсь продажами. Подскажите как можно решить этот вопрос? Могу ли я выставлять счет с НДС? и вообще как исправить ситуацию?

Ответы юристов (2)

Как исправить. Перейти на общий режим с 2016 года. При этом, НК РФ допускает выставление неплательщиками НДС счетов-фактур и при УСН, но тогда вы должны подать декларацию и уплатить полученный НДС в бюджет.

Уточнение клиента

а если я закупаю товар у юр лиц которые работают с НДС и соответственно указывают его в счетах на моей деятельности это никак не отражается? Мне не должны возместить этот налог? Ведь я не являюсь плательщиком НДС.

24 Апреля 2015, 13:56

Некоторые клиенты не хотят сотрудничать из-за этого. Занимаюсь продажами. Подскажите как можно решить этот вопрос?
Александр

Я рекомендую Вам провести семинар по НДС для Ваших клиентов. Шучу, конечно.
Но доля правды в этой шутке есть и вот почему.
Если организация-клиент работает с НДС, то ей не должно быть разницы у кого покупать товар: у Вас без НДС или у какой-либо другой организации или ИП с НДС. Это абсолютно ни на что не влияет. Самое главное цена товара.

Приведу для наглядности пример:
«ООО „Ромашка“ (это Ваш клиент) работает с НДС и покупает товары в 1 квартале 2015г. на 118 руб. (в т.ч. НДС 18 руб.) и продает товары на 354 руб. (в т.ч. НДС 54 руб.). В итоге ООО» Ромашка» по итогам 1-го квартала заплатит в бюджет 36 руб. (54 — 18).
Теперь представим, что в течение 1-го квартала к ООО» Ромашка» обратилось два поставщика с предложением купить их товар: один работает с НДС, другой — без НДС. Товар у обоих поставщиков идентичный. Стоимость товара 40 руб. Оба поставщика накрутили рентабельность 20% и у них вышла стоимость товара 50 руб. Тот поставщик, который работает с НДС выставит ООО» Ромашка» стоимость товара 59 руб. (в т.ч. НДС 9 руб.), а тот который работает без НДС выставит ООО «Ромашка» стоимость товара 50 руб. (без НДС).
Если ООО «Ромашка» захочет купить товар у поставщика с НДС, то Общество перечислит на 9 руб. больше с расчетного счета, но зато эти 9 руб. можно будет принять к вычету по итогам 1 квартала 2015г. и тогда сумма НДС к уплате в бюджет составит не 36 руб., а 27 руб. (36 — 9).
Если ООО «Ромашка» захочет купить товар у поставщика без НДС, то Общество перечислит на 9 руб. меньше с расчетного счета и тогда сумма НДС к начислению останется 36 руб.
В итоге, ни один из поставщиков не является более или менее выгодным и ООО «Ромашка» без разницы с кем работать».

Могу ли я выставлять счет с НДС?
Александр

Согласно п.5 ст.173 НК РФ если счет-фактуру с выделением суммы НДС покупателю выставляет лицо, не являющееся плательщиком НДС, или лицо, освобожденное от обязанностей по исчислению и уплате налога, указанное лицо обязано исчислить и уплатить данный налог.
Таким образом, Вы имеете право выставить счета-фактуры с НДС в адрес другой организации. При этом у Вас возникает обязанность перечислить НДС, который Вы укажите в счет-фактуре, в бюджет.

Еще Вам необходимо будет подавать декларацию по НДС в электронном виде по ТКС ежеквартально.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Расчеты между ООО на ОСНО и ИП на УСН

Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

У вас есть ООО и ИП.
ООО покупает товары для перепродажи оптом.
ИП планирует у этого же ООО «покупать» часть товара для продажи в розницу?
Если купите у ООО за 9 т.р. с НДС,а продадите за 10 т.р,то 10 т.р-доход,9 т.р.- расход.

Цитата (ст.346.17 НК): 1. В целях настоящей главы датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).
.

2. Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты. В целях настоящей главы оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав признается прекращение обязательства налогоплательщика — приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав. При этом расходы учитываются в составе расходов с учетом следующих особенностей:
.
2) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, — по мере реализации указанных товаров.

Кто обязан платить НДС?

Организации на ОСНО

В первую очередь платить НДС обязаны организации и ИП на общей системе налогообложения. Каждый квартал такие компании сдают отчетность по НДС, а с 2014 года делать это нужно в электронном виде через интернет. Справиться с этой задачей помогает система Контур.Экстерн. В Экстерне все просто — заходите и начинайте работать. Экстерн проверит ваш отчет перед отправкой и укажет на форматные ошибки, если они есть. Даже если вы будете не за компьютером, система оповестит вас о статусе отчета по СМС.

3 месяца бесплатно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна

Организации, совмещающие ЕНВД и ОСН

В случае если компания совмещает ЕНВД и общий режим налогообложения, доходы, которые она получает от деятельности на «вмененке», не облагаются НДС. Чтобы не платить налог, необходимо вести раздельный учет НДС при ОСН и ЕНВД, соблюдая следующие условия:

  • если для деятельности по ЕНВД организация или ИП покупает товары (услуги) с НДС, то сумму НДС нужно учитывать в стоимости этих товаров (в том числе основных средств и нематериальных активов);
  • если для деятельности на ОСН организация или ИП покупает товары (услуги) с НДС, то сумму НДС принимают к вычету в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Но есть некоторые затраты, при которых невозможно раздельно учитывать НДС при ЕНВД и НДС при ОСН. К таким затратам относится, к примеру, аренда офиса или оплата коммунальных платежей. В этом случае сумму «входного» НДС следует распределять пропорционально тому, как данные товары (услуги) используются в каждом из видов деятельности.

Также не нужно забывать ежемесячно не позднее 25 числа месяца, который следует за отчетным кварталом, подавать декларацию по НДС и уплачивать налог.

НДС для организаций на УСН

Предприниматели на УСН освобождены от уплаты ряда налогов: в частности, организации не платят налог на прибыль и НДС, а ИП не платят НДФЛ и налог на имущество. Но все же существует ряд исключений, при которых ООО и ИП на УСН обязаны платить НДС:

  • при импорте товаров на территорию РФ;
  • если налогоплательщик выставляет счет-фактуру, в котором указан НДС;
  • при осуществлении операций по договору о совместной деятельности, договору доверительного управления имуществом на территории России.

В этих ситуациях необходимо платить НДС и представлять декларацию по НДС.

Если контрагент (поставщик) на ОСН указывает в счете НДС, то получатель товара на УСН может спокойно оплачивать этот счет, поскольку НДС в этом случае является налогом поставщика. Покупатель на УСН (вне зависимости от варианта налогообложения) не обязан платить налог и представлять декларацию по НДС. Товар, закупленный с НДС, продавать нужно без учета суммы НДС.

Организации на УСН, ЕНВД, патенте, которые выставили покупателю счет-фактуру с НДС

Организации и предприниматели на УСН не обязаны платить НДС, но иногда они сталкиваются с просьбой покупателя выставить счет-фактуру с НДС. Это не запрещено делать, но тогда необходимо будет уплатить эту сумму НДС и подать декларацию. Сделать это можно только в электронном виде.

Налоговые агенты

Налоговые агенты по НДС обязаны платить налог на добавленную стоимость в бюджет и сдавать декларацию. Обязанности налогового агента могут исполнять и фирмы на спецрежимах.

Налоговому агенту придется отчитаться по НДС, если он:

  • приобрел товары (услуги) у иностранных компаний, которые не состоят на налоговом учете в РФ;
  • реализует по посредническим договорам товары (услуги) иностранных фирм, которые не состоят на учете в России;
  • арендует или покупает государственное имущество;
  • покупает имущество банкрота и др. (менее распространенные случаи описаны в ст. 161НК РФ).

Посредники обязаны вести журнал учета счетов-фактур

Те агенты и комиссионеры, которые применяют спецрежимы налогообложения и реализуют товары (услуги) доверителя, стоящего на учете по ОСН, обязаны вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. Эти журналы нужно сдавать в налоговую в электронном виде. Отчитываться таким образом нужно не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Если компания работает по посредническим договорам с иностранной фирмой, не состоящей на учете в РФ, то она обязана отправлять журнал учета полученных и выставленных счетов фактур вместе с декларацией по НДС в электронном виде.

Чтобы убедиться в том, что вы сдали всю отчетность и заплатили все необходимые налоги, запросите с помощью онлайн-сервиса Контур.Экстерн официальный акт сверки с налоговой, в котором будет отражена вся информация о ваших взаиморасчетах, представленных декларациях и зачисленных в бюджет платежах.

Социология и закон

Будем рады любым предложениям, советам и критике

ип покупает с ндс и продает без ндс

если я получил товар с НДС и продал его так же ИП, который на упрощенке, мне возместят НДС?есть ли разница, кому продавать товар (тем кто работает на ОСНО или тем, кто на упрощенкке) и какая, если я его получил с НДС? или же как можно.

Если вы являетесь плательщиком НДС, то вы продаете товар всем свои покупателям с НДС, не зависимо от того какая у них система налогообложения, все равно с этой суммы начислите НДС к уплате в бюджет. А вот у кого покупать товар очень.

а вы сами на какой системе налогообложения? думаете что те кто вмененке или упрощенке продают на 18% дешевле остальных? если вы являетесь плательщиком ндс то соответственно в любом случае при отгрузке выделяете ндс. а если вы на особых.

нужно ли ИП платить НДС при покупке недвижимого имущества по закону ФЗ-159

НДС является частью стоимости имущества.Просто уплатить его надо будет в бюджет сразу, а не продавцу.Если вы не плательщик — включаете в расходы, если плательщик — во вторую часть декларации

Между прочим,не единственный закон имеет номер 159-ФЗ. Но если покупает муниципальное или госимущество, то является налоговым агентом и должен уплачивать (глава 21 НК РФ)

Не пойму про НДСпокупаю у дистрибьютора товар, телевизор с НДС. Зочу продать его на 15 % дороже. Мне значит надо [закупочная]*1.15*1.18=[конечная цена].

Вы — плательщик НДС? Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость организации; индивидуальные предприниматели; лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее в настоящей главе — налог) в связи с.

Все верно, только можно проще 100 руб (с ндс)+15%= 115 рублей

Что выбрать: ИП или ООО?Нужно зарегистрировать фирму, только вот упор сейчас в каком виде: предприниматель или ООО. Расчеты в основном будут в безналичном расчете. Какие.

Конечно ИП. Однозначно. Ибо проще в разы в оформление и создание. Плюс плата налогов,на сколько известно процент у ИП должен быть меньше. Плюс за ИП щас можно получить стартовый капитал для малого бизнеса в размере 250к рублей У.

ООО нужно только если несколько учредителей, что бы правильно прописать доли. Если Учредитель один то ИП. вам главное чтобы была упрощенка ну это как небо и земля ИП и ООО. Если надо попроще — ИП вне конкуренци. ООО нужно для того, чтобы.

Хочу купить магазин. Подскажите какие расходы входят (з.п работнику, аренда, свет, закуп) еще за что то надо платить

Охранная сигнализация, пожарникам налог на прибыль ндс Ежеквартально как ИП вам придется сдавать в налоговую отчеты..если в штате от 5 человек и выше,за каждого платить пенсионные отчисления,налоги..если вы новичок в бухгалтерском деле.

Возмещение НДС с лизингаДобрый день, услышал от знакомых что можно при покупке автомобиля в лизинг, вернуть НДС, то есть фактически можно сэкономить 18% от стоимости.

В соответствии с налоговым законодательством, НДС является налогом, который взимается в пользу государства и физические лица к нему не имеют никакого отношения (кроме как оплачивать его). Если имеет место двойное налогообложение НДС, то.

Налог на прибыльНалог на прибыль индивидуального предпринимателя определяется по правилам статей «налога на прибыль организаций»?

Индивидуальный предприниматель налог на прибыль не уплачивает. Если Вы имеете в виду налоги с дохода, то порядок расчета зависит от системы налогообложения. При применении единого налога на вмененный доход (ЕНВД) налог вообще не зависит.

должен ли художник платить налог с продажи своих картин у себя дома?, если покупая материал для картин,он уже заплатил.

Сохраняйте чеки при покупке материалов. НДФЛ облагается налоговая база — доходы от продажи минус расходы документально подтвержденные. Можно зарегистрироваться как ИП и написать заявление о применении УСН и платить 6% от дохода без учета.

Можно ли при ввозе импорта, после оплаты таможенной пошлины вернуть ее в счет возврата ндс за ранее купленную квартиру.

Мало информации. Если квартиру покупали на физическое лицо — нет (здесь не бывает НДС) Если квартиру покупали на юридическое лицо у юридического лица и в документах есть строка в том числе НДС — да. Похоже, что вы ИП — налоговый.

Налог НДС. Надо ли платить?Доброго времени суток. Я ИП являюсь не плательщиком налогом НДС. При оплате за товар, поставщик требует отдельно выделить НДС. Нужно ли мне будет.

Ааааа. тут безполлитрынеразберешься. Если ВЫ платите — то вы пишете в п/п то же что и в счете — (100руб в т.ч.НДС 18 руб.) но приходуете себе товар от поставщика вместе с НДС. Расчетов по НДС не делаете, т.к. вы не являетесь его.

Помогите пож-ста. Например у меня ооо. Я купил песок обог по 400р/тн. за доставку частникам заплатил 400р/тн. и оставил

Если у частника — чек не обязателен, но нужен письменный договор с частником в получении денег за товар и доставку. Частник ИП? Товарный чек, кассовый ордер Копию свидетельства о регистрации возьмите, иначе сами должны НДФЛ удерживать и.

могут ли физ. лица вернуть НДС с покупки автомобиля?

нет НДСналог только для юридических лиц и ИП,находящихся на ОСНО. Налог на доходы (НДФЛ) с покупки авто — нет А с норковой шубки не хотите вернуть? :-))))

Если я продаю рекламные площадки на интернет сайте как физ. лицо я должен платить 13% налог, а если буду как ип то 18%?

Это зависит от вида налогообложения, который Вы выберете. Как правило — это упрощенка — 6%, платится налог на доходы. Или на доходы за минусом расходов, но тогда — 15%. Или ЕВНД — это Вы платите конкретную сумму, не зависимо от дохода.

Вы все равно ИП, даже если не зарегистриуетесь в таком качестве в ИФНС (НК РФ), так как детельность направлена на получение регулярного дохода. Или общая система налогообложения (13%) плюс НДС, или УСН (6% или 15%). Но право выбора -.

правомерно ли начисление штрафов по ндс.непредоставление декларации2 физическому лицу по долгам бывшего ипВ марте 2011 г закрыт.как ИП. В мае 2012г ИФНС провело выездную проверку.Обнаружено неуплата НДС. при покупке и продаже арендуемого ранее помещения.

Правомерно. Во-первых, налоговым кодексом такой вид контроля как выездная проверка установлен не в отношении индивидуального предпринимателя, а в отношении физического лица. Оговорки, что это лицо должно вести в этот момент.

Работодатель составил поддельный акт, какую юридическую силу это может повлечь в суде для меня. Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации: в апреле я устроился на работу, работодателем выступил ИП. Проработал без.

Счет-фактура нужна для НДС при продажах, а не для зарплаты и там никто не ставит печать , даже сбербанк. Если деньги переводили по безналу, то предоставляется платежное поручение. В суд работодатель предоставляет оригиналы, платежные.

могу ли я получить налоговый вычет на покупку авто в кредит? Авто приобретен в 2012 году. Я являюсь ИП.

Если Вы ИП и задаете такие вопросы, значит, работаете без бухгалтера. Сейчас можно недорого заключить договор на бухгатерское обслуживание с бухгалтерской или аудиторской фирмой. У Вас что, общая система налогообложения (НДФЛ, НДС налог.

хочу продавать украшения через «контакт», как отчитываться в налоговую? расчётный счет заводить? подскажите, пожалуйста!

Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя

Получите ИНН, зарегистрируйтесь как ИП в ИФНС по месту жительства. Торговля через интернет не подпадает под ЕНВД. Или общая система налогобложения (НДФЛ, НДС, налог на имущество, взносы в ПФ, на ОМС) или УСН (6% от дохода или 15% доходы.

Как лучше зарегистрироваться-как ИП или ООО?Хочу открыть свое дело-грузоперевозки. Посоветуйте как лучше зарегистрироваться-как ИП или ООО? Кто сталкивался, подскажите где и в чем какие плюсы.

ООО конечно же, ИП — отвечают своим личным имуществом по долгам (квартирой, машиной и т.д.), а ООО своим уставным капиталом и имуществом фирмы. ИП невозможно продать или переоформить. На ООО легче получить лицензии(ИП их не выдают).

ИП — намного проще отчетность, но многие ваши клиенты могут не захотеть работать с ИП, либо на упрощенке если счета будете выставлять без НДС. Это вкратце. Обе формы ведения бизнеса — имеют как плюсы так и минусы. ИП + просто.

вопрос по НДС. имеет ли право в нашей стране физическое лицо вернуть деньги с уплаты НДС за товары (например покупка автомобиля) по примеру некоторых.

У меня нет.Я живу в США.Тут есть такая удобная фишка как тариф.Ты формируешь тариф так как тебе нужно,и платиш сумму в договоре.ВСЁ,звони,куда хочешь.Всё разумное просто) P>S у меня тариф за 45 $ в месяц,но я и в Россию звоню,да и в.

Здравствуйте,помагите пожалуйста.Месяц назад я открыл ИП,продаю посуду на рынке.Заплатил сразу Единый налог 667,и НДС 667тысяч.Проработал месяц,и мне сказали снова заплатить такие.

ИП в какой стране? Какая страна, то законодательство и надо изучать. А вообще совет на будущее — заведи себе бухгалтера. Он тебе и про договора с отгрузкой ПОПУЛЯРНО объяснит и про все остальное. Это, блин, обязательная штука. Ты уже не.

налоговая тебе не ведет за руку и не обязана особо ничего. Все правильно Вам сказали. Как же Вы работаете без договора поставки продукции? А если возникнуть споры, как можно в арбитражном суде что-то доказывать, не имея договора. При.

Для кого и чего придумали счет-фактуру?Может кто-нибудь объяснить простыми словами, зачем и кому нужен это документ в природе? (я понимаю, наприме, что чек в магазине покупателю может.

Счет-фактура выставляется организациями и ИП, являющимися плательщиками НДС (налог на добавленную стоимость) для определения (расчета) этого налога, подлежащего уплате в бюджет либо возврату из бюджета. НДС может быть как входящим, так и.

Счет-фактура- этот тот же чек, только в безналичных оборотах.

Как вычесть стоимость автомобиля из налогов оргнизацииЗдравствуйте! Зарегистрирован как ИП. Покупаем служебный Б/У автомобиль у частного лица конечно. Возможно ли вычесть покупку автомобиля из доходов.

Общая система налогообложения — это налог на прибыль, на имущество и НДС. автомобиль является амортизируемым имуществом? Хотя бы с точки зрения стоимости? Тогда ст. 256 НК РФ

что мне лучше оформить ИП или ИП упращенка?Я хочу открыть маленький магазин с одеждой и побрекушками,может быть арендовать место на рынке или ларек,что мне лучше офирмить ИП или упращенку.

Единый налог на вмененый доход для отдельных видов деятельности. Читаем внимательно ВМЕНЕННЫЙ т.е. государство вас обязало! Розничная торговля осуществляемая на площади до 150 кв.м.( в различных регионах по разному) попадает в раздел «.

При чем здесь обороты? Если она собирается торговать физикам, то конечно упрощенка без вариантов, иначе ей придется НДС накручивать на стоимость товара и естестно платить его в бюджет. И соответственно налог на прибыль 20%, налог на.

подскажите пажалуста я хочу заняться своим делом продажа нар. часов нужно ли мне для этого регистрировать ип?

Нужно, если есть систематический доход.

тебя просто обязуют Налоговая инспекция а так по возможности не стоит больше будет платить чем зарабатывать. наверное ты имел ввиду чп -частное лицо предприниматель? потом для налогов общий налог или будешь ндс вести.плюс разрешение в.

ИП на ЕНВД.Бюджетные организ.за товар оплату производят по безналу.Надо ли платить с этих сумм УСН (6%) ?

если на УСН заявление не подавал, тогда заплатишь НДФЛ и НДС с продажи.

Если у тебя усн 6%, то надо. Если только вмененка, то 6% тут ни причем.

Как вести бухгалтерию в адвокатском кабинете. помогите, плиз.

в упрощенном виде В целях настоящего Федерального закона адвокаты, которые осуществляют адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, приравниваются в отношении порядка ведения учета хозяйственных операций к гражданам, осуществляющим.

Либо ИП, Либо ООО. Зависит от того на какой системе налогообложения находится. Либо совсем упрощенный учет — Книга доходов и расходов. Либо просто упрощенный (без НДС) Не совсем поняла вопрос?! Можно его раскрыть более подробно. Все.

Если я купил,что либо за 1000 рублей,а продал за 2000 рублей,то с какой суммы я должен заплатит ндс?

С чистой прибыли, с 1000 рублей

Раньше за спекуляцию давали срок. И не малый. Сейчас спекулировать государство разрешило, но требует свою долю с продаж. Если действительно НДС, то на сколько добавил стоимость, с такой суммы и налог. Если ты юридическое лицо. Ну а.

Здравствуйте, хочу открыть ИП

1. ИП открывать по месту регистрации. 2. Налог платить также по месту регистрации. 3. В ПФР туда же платить. 4. Вы определитесь или патент или енвд. енвд — будете платить налог с вмененного дохода (который для каждого вида деятельности.

1. По месту прописки. 2. УСН, НДФЛ, НДС, ПФР — по месту прописки, ЕНВД — по месту деятельности 3. По месту прописки 4. Надо смотреть вид деятельности которым будете заниматься. У каждого вида деятельности своя методика расчета. 5. Не.

здравствуйте!вопрос при импорте продукции из РБ в РФ в связи с отсутсвием таможни каким налогом облагается товар ?

ничего ты не платишь. покупай и вези. налоги НДС и на прибыль платят организации и ИП. А у нас ввоз товаров из РБ нынче не импорт. Единое пространство, вам зеленая улица.

НДС оптовику?Я начинающий ИП детских товаров и одежды Нашла двух оптовиков с нужным мне брендовым.товаром, но один предлагает товар +10% НДС, а другой оптовик.

вам без разницы. коль вы на вмененке,покупайте так как выгодно вам. но если озаботится о поставщике,то тот кто ндс платит, с вами ему работать не выгодно. p.s.нет не должны,это ответ на ваше дополнение.

НДС нужен не вам,а тому кто продает одежду по ней..в декларации нет таблицы вмененка..

Может ли организация покупать товар без НДС, если продавать нужно с НДС?

Если Вы покупаете зерно у плательщика НДС, этот НДС Вы имеете право поставить в вычет. И тем самым уменьшить свой начисленный НДС. Фактически получается, что Вы заплатите НДС только со своей торговой надбавки.

Если Вы покупаете у того, кто не платит НДС, то в вычет ничего поставить не можете и поэтому вынуждены платить со всей суммы своей реализации.

Торговля, это такой вид деятельности, при котором нужно очень быстро и хорошо считать. Если Вы покупаете товар и знаете, за сколько его продадите, то легко вычислить свой «навар». Если, покупая товар, Вы понимаете, что навара не будет, то непонятно, зачем тогда его покупать.

В случае торговли с НДС, при закупке товара без НДС нужно мысленно прибавить к закупочной цене НДС (в Вашем случае 10%) и только после этого считать «навар».

Именно поэтому продавцы товара без НДС вынуждены снижать свои цены, поскольку проигрывают конкурентам с НДС.